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재정공시

재정규모

재정규모  ※ 본예산 기준

재정자립도 및 재정자주도 안내표
구분202420232022202120202019
2,195,532,4142,146,157,2042,056,282,5161,843,219,8061,881,665,6991,603,609,831
일반회계2,071,521,4091,971,026,8051,813,531,9251,636,998,9481,636,639,1191,419,101,583
특별회계124,011,005175,130,399242,750,591206,220,858245,026,580184,508,248
공유재산관리10,822,46470,326,69284,604,94152,941,72864,761,21945,279,426
의료급여기금10,590,07410,509,7129,716,3559,417,5968,733,8317,612,579
기초생활보장수급자등
생활안정기금운영
    2,204,0001,824,000
장기미집행도시
계획시설대지보상임시
29,52516,96913,061718,555711,3941,251,641
교통사업44,536,14645,491,73250,966,74477,664,27369,807,76049,597,426
철도건설사업40,267,97930,915,78836,163,8253,245,67310,401,7786,423,222
폐기물처리시설2,899,808139,200142,4055,625,4555,595,1005,560,000
도시재정비촉진 1,376,5011,334,7301,326,6581,316,7601,303,027
도시개발2,413,070270,0005,620,00016,110,00021,699,30017,688,632
공공시설등 설치44,313301,1812,123,50362,7554,000,0004,539,229
문화시설건립919,837919,59035,216,60230,228,00027,208,36928,950,000
도시재생9,364,32414,827,76913,848,4258,880,16528,587,06914,479,066
성골지구 도시개발사업2,123,46535,2653,000,000   

 

재정자립도 및 재정자주도

단위: 천원
재정자립도 및 재정자주도 안내표
구분자체수입일반회계
예산총액
재정자립도지방교부세조정교부금재정자주도
지방세세외수입순계예산
2024년 본예산511,049,00078,728,5322,071,521,40928.5%219,200,000179,975,70047.7%
2023년 3차추경519,041,000101,627,7682,153,760,67428.8%211,311,733186,085,000 47.3%
2023년 2차추경519,041,000101,733,1742,116,403,81729.3%250,694,844212,411,00051.2%
2023년 1차추경523,041,00090,229,7542,003,048,95030.6%214,200,000212,070,00051.9%
2023년 본예산523,041,00090,229,7541,971,026,80531.1%211,000,000200,185,00052.0%
2022년 3회추경519,840,00091,769,8052,163,151,98028.3%302,111,158228,437,00052.8%
2022년 2회추경519,840,00090,732,8842,098,916,84429.1%256,060,355235,940,00052.5%
2022년 1회추경476,640,00089,681,3231,933,855,84529.3%222,015,400234,440,00052.9%
2022년 본예산476,640,00089,681,3231,813,531,92531.2%214,987,400226,192,00055.6%
2021년 2회추경476,020,24768,336,1962,125,307,02625.6%226,054,000272,746,00049.1%
2021년 1회추경476,020,24777,520,6962,098,879,00326.4%225,809,000224,703,00047.8%
2021년 본예산458,613,00072,656,8491,636,998,94832.5%193,122,000158,340,00053.9%
2020년 4회추경436,901,00066,656,5672,107,628,59923.9%189,878,000174,122,00041.2%
2020년 3회추경436,901,00065,091,9962,073,768,00624.2%188,828,000167,512,00041.4%
2020년 2회추경436,901,00071,143,2871,819,868,16627.9%194,509,000162,017,00047.5%
2020년 1회추경429,365,00077,110,1521,681,148,36530.1%193,369,000151,938,00050.7%
2020년 본예산429,365,00077,110,1521,636,639,11930.9%193,369,000151,938,00052.0%
2019년 3회추경419,148,54377,334,1181,640,840,63230.3%225,696,461174,053,00054.6%
2019년 2회추경419,148,54376,192,2381,604,367,78930.9%215,456,921162,666,00054.4%
2019년 1회추경419,148,54369,751,0261,500,403,71132.6%211,977,621149,119,00056.7%
2019년 본예산419,148,54369,717,3331,419,101,58334.4%178,177,000135,430,00056.5%
2018년 2회추경406,784,00077,849,5941,381,965,65835.1%183,701,000137,159,00058.3%
2018년 1회추경406,784,00074,092,6181,363,904,52635.3%181,571,000132,069,00058.3%
2018년 본예산406,784,00066,900,3131,276,843,39837.1%152,565,000129,869,00059.2%
2017년 3회추경399,118,00099,585,5181,324,057,66737.7%169,929,340158,762,94462.5%
2017년 2회추경399,118,00098,470,4911,293,511,01438.5%167,229,340142,479,00062.4%
2017년 1회추경383,369,00094,570,4471,249,706,84738.2%160,829,340142,479,00062.5%
2017년 본예산371,969,00060,495,5151,119,674,11438.6%139,938,000102,919,00060.3%
2016년 5회추경364,802,00068,277,1181,342,767,41732.3%147,031,000123,607,30052.4%
2016년 4회추경364,802,00066,895,5991,299,968,81533.2%138,646,000118,985,30053.0%
2016년 2회추경339,820,00076,531,2711,164,842,60735.7%138,521,00081,773,00054.7%
2016년 1회추경338,420,00070,874,2781,096,817,97037.3%138,321,00081,773,00057.4%
2016년 본예산338,420,00070,831,2781,072,753,49538.1%118,540,00081,273,00056.8%
2015년 3회추경328,224,00076,323,3701,199,421,45433.7%121,319,000111,063,10653.1%
2015년 2회추경328,224,00060,105,9141,171,855,59533.1%121,319,000107,479,90052.7%
2015년 1회추경315,724,00052,790,1651,025,055,39536.0%120,040,00085,858,48556.0%
2015년 본예산315,724,00050,060,270941,035,98138.9%114,366,05380,443,48559.6%
2014년 4회추경319,863,00060,353,7181,000,864,74038.0%116,586,05381,269,00057.8%
2014년 3회추경319,863,00058,590,524999,369,39937.9%116,586,05380,906,53157.6%
2014년 2회추경319,278,00054,584,091926,093,32640.4%116,546,05374,306,53161.0%
2014년 1회추경319,278,00051,986,322892,906,29241.6%110,496,31269,206,53161.7%
2014년 본예산319,278,00051,986,322892,906,29241.6%110,496,31269,206,53161.7%
2013년 4회추경317,570,000128,845,699939,858,69747.5%119,831,52776,890,01768.4%
2013년 3회추경317,570,000124,383,174936,741,56647.2%116,195,67776,745,01767.8%
2013년 2회추경314,570,000111,181,347914,061,59146.6%114,996,31282,249,01768.2%
2013년 1회추경314,570,000111,181,347914,061,59146.6%114,996,31282,249,01768.2%
2013년 본예산312,538,00073,845,228840,915,12345.9%105,636,05980,148,00068.0%
2012년 3회추경312,942,000145,970,469915,077,64850.2%112,884,78588,509,00072.2%
2012년 2회추경313,942,000142,575,083899,002,57450.8%112,131,78581,611,00072.3%
2012년 1회추경306,005,000127,240,243865,499,40050.1%107,946,05980,211,00071.8%
담당부서 :
예산법무과 예산팀
전화번호 :
032-625-2527
최종수정일 :
2024-05-20
만족도 양식

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